10月13日,浙茶集团召开内部审计工作会议。党委副书记、总经理王兵出席会议并讲话,党委副书记、纪委书记徐韬主持会议,集团监事、财务部负责人、审计部全体成员,各一级成员企业主要负责人、财务负责人、监事参加会议。
10月13日,浙茶集团召开内部审计工作会议。党委副书记、总经理王兵出席会议并讲话,党委副书记、纪委书记徐韬主持会议,集团监事、财务部负责人、审计部全体成员,各一级成员企业主要负责人、财务负责人、监事参加会议。
会议首先由审计部通报2021年-2023年经济责任制审计及“三重一大”和履职消费专项审计的审计结果和存在的问题,以及2022年度成员企业对发现问题的整改情况。
会上,集团财务部经理陈伟栋介绍了省审计厅本次对集团公司的延伸审计情况。各成员企业就内部审计工作中实际发现问题开展了讨论交流。
会议zui后,王兵总经理对后续内部审计工作提出四点要求:一是统一思想,充分认识内审工作的重要意义,要不断发挥内审部门的监管职能,助力公司规范经营、防范风险和提升经营管理水平;二是围绕中心,服务公司工作大局,要督促内审发现的问题完成整改,形成闭环;三是履职尽责,扎实做好内审计工作,要深入了解被审计单位实情,坚持实事求是,充分揭示审计问题,并统筹用好公司审计力量;四是加强学习,不断提高专业素养,要知晓政策规则和工作程序,出具有专业水准的高质量的内审报告。